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About Accounting
關於會計
會計是以貨幣為主要計量單位,運用專門的方法,對企業的經濟活動進行核算和監督的經濟管理活動。通過記賬、算賬、報賬等程序,會計可全面反映企業的財務狀況和經營成果。
香港的有限公司每年都會收到由稅局發出的利得稅報稅表,而且必須在限期內提交由香港執業會計師(CPA) 審核的審計報告及報稅表遞交香港稅務局。
一般首份利得稅報稅表會在公司成立後十八個月後發出,新公司必須在收到稅表後3個月內申報。如果報稅表上顯示該公司有盈利,稅務局便會向有關公司發出繳稅通知書,繳交有關利得稅項。
公司如在稅表上填寫錯誤資料或漏報個別項目,或者逾期遞交報稅表都可能觸犯稅務條例,有關公司有機會遭受檢控及被稅局罰款。

會計目的
向財務會計報告使用者提供與企業財務狀況、經營成果和現金流量等有關的會計信息,反映企業管理層受託責任履行情況,幫助財務會計報告使用者作出經濟決策。
會計要素
- 靜態要素:資產、負債、所有者權益
- 動態要素:收入、費用、利潤
Why choose Accounting services?
為什麼選擇會計服務?
守時必勝
尤其對於中小企業,時間就是金錢。我們的會計服務解決您在財務管理上的困擾,省去您寶貴的時間,讓您專注於業務發展。淘汰錯誤,省時效益!
資源引流
只有掌握清楚的財務狀況,才能將資源投放最需要的地方。我們的專業會計服務能及早發現並解決潛在的營運難題,妥善配置您的資源,助您業績更上一層樓。
防患未然
我們的專業會計部門以精確無誤的流程嚴謹處理所有財務事務,防範未然,讓您公司遠離風險。
先進工具,成本極低
我們使用的是幫助企業簡化程序、省時高效的最新會計軟體。只需支付合理的會計服務費用,就能享受到最專業的服務,大幅降低行政成本,改善公司運營效率。
Hong Kong corporate tax filing time points and instructions
香港企業報稅時間點及須知
4月
香港企業將收到稅務局發出的利得稅報稅表。
1個月內
企業需填妥並交回報稅表。
公司成立後18個月內
稅務局將發出首份報稅表給首次報稅的公司。
- 企業必須申報營業收入和利潤。
- 若公司虧損,仍需填報稅表,為未來虧損結轉做準備。
- 年度收入超過$2,000,000的企業需提交經審計的財務報表及相關文檔。
- 即使公司未有實際經營,也需按時提交報稅表,並可申請豁免審計。
- 獨資業務的收支狀況在個人所得稅報稅表(BIR60)第5部分申報。
- 關鍵數據“總入息”包括所有來源的收入,無論是否需納稅。
- 多業務獨資者需分別申報各業務收支,單一業務收入超$2,000,000需提供財務報表。
重要提示:
- 準確申報總入息是報稅的第一步。
- 對於有存貨的企業,如零售和餐飲業,正確申報“銷貨成本”和“期初/期末存貨”對毛利和應評稅利潤有重大影響。
Service scope
服務範疇
提供以下專業的會計服務:
維護會計帳簿和記錄
準備管理賬目,度身訂做財務報告、財務預測和現金流量
編制預算和財務績效的關鍵比率和指標分析
編制法定財務報表,並與審計師就法定審計進行協調
建立內部會計稽核制度
存貨管理和成本管理
就會計政策和程序提供諮詢
填寫各類型稅表
回覆稅務局的信函
維護會計帳簿和記錄
Company Accounting tax reporting process
公司會計報稅流程
- 帳目準備:
整理所有財務記錄,包括收入、支出、應收帳款及應付帳款等。 - 審計報告:
由香港註冊的會計師審核財務報表,並出具審計報告。 - 補稅申報:
根據審計報告填寫利得稅申報表,並計算應繳稅款。 - 提交申報:
將填妥的稅務申報表與審計報告一同提交給香港稅務局。
- 稅務評估:
稅務局會對提交的申報進行評估,有時可能會要求額外資料以確認申報的準確性。 - 繳納稅款:
在收到稅單後,按時繳納相應稅款。 - 處理查詢:
如有稅務查詢,應及時回應稅局,有需要時提供額外信息或文件。 - 稅局審查:
稅局有機會隨機或有目的地選擇稅務申報進行更深入的審查。
作為您全方位的企業會計夥伴,SMEBro 專業處理會計事務,同時提供深度財務分析,揭示業務增長的潛力,從而減輕您的管理負擔並確保一切合乎規範。


Required Information
所需資料
請提供以下文件,以理清您的銀行收支狀況:
- 完整的銀行收支流水記錄 (建議使用電子試算表格式)。
- 相關期間及之後一個月的銀行對帳單(月結單)。
- 任何您有疑問或需要關注的交易單據。
- 所有相關的不完整銀行收支記錄。
- 相關期間及之後一個月的銀行對帳單(月結單)。
- 相關期間及之後一個月的收支憑據。
Service package
服務套餐
會計理賬+報稅 (無限公司適用)
- 數字化會計入帳:文件整理並數碼化存檔
- 帳簿編制專業服務:包含總帳、分類帳、銀行流水賬、應收和應付賬目
- 財務報表製作:提供資產負債表和利潤與損失表
- 利潤稅預算編制:準確計算應繳利得稅
- 稅務申報輔導:協助填寫個人利得稅或合夥企業利得稅報稅表(BIR52)
會計理賬+審計+報稅 (有限公司適用)
- 數位會計處理:單據電子化整理
- 完整帳簿管理:涵蓋總帳、分類帳、銀行流水帳、應收與應付賬目
- 銀行對賬服務:製作銀行對數表
- 專業財務報表編制:包括資產負債表與損益表
- 審計報告製作:出具正式審計報告。
- 利得稅計算及規劃:精確計算應繳利得稅
- 稅務申報支援:協助填報利得稅報稅表(BIR51)
其他報稅服務
- 填寫及申報個別人士報稅表(BIR60)- 薪俸稅/物業稅
- 填寫僱主填報的薪酬及退休金報税表 (BIR56A & IR 56B)
- 填寫支付酬金給僱員以外人士的通知書(IR 56M & IR 6036B)
- 填寫聯名物業的物業稅報稅表(BIR57)
More tax services
更多稅務服務

香港業主立案法團會計業務
作為香港業主立案法團的一員,規範財務管理至關重要。我們的專業團隊精通相關會計業務,致力於幫助您實現財務的精准記錄、透明展示和合規運營。
SMEBro提供以下專業的會計服務:
- 編制標準報告:依據業主立案法團的報告標準(例如執行摘要、損益表、資產負債表、銀行結餘摘要等),編制專用報告,滿足法團基本報告需求。
- 準備額外報告:提供預算比較報告,並根據要求編制每月/季度收支報告,助力法團深入掌控財務動態。
- 會計程式數碼化:通過數碼化手段優化會計流程,提升財務管理效率。
- 持續會計諮詢服務:針對業主辦立法團的相關事務,提供專業且持續的會計諮詢服務,全方位支持法團的財務管理工作。
代填報僱主申報員工薪酬及退休金報稅表 (沒有受薪董事或任何員工)
HKD $700起
代填報僱主申報員工薪酬及退休金報稅表 (有受薪董事或員工或外判工)
HKD $400起/人
代填個人入息稅表
HKD $1500起/人
撤銷註冊有限公司
(未有運營的公司)
HKD $3500起
股份轉讓
(未有運營的公司)
HKD $1500起

Case study
案例研究

案例1
行業:科技公司香港公司年審≠審計
作為全球知名的國際金融中心、貿易中心和航運中心,香港憑藉其特殊的地理位置和極為寬鬆的政策環境,成為了內地客商最青睞的離岸公司註冊地之一。
- 難題:作為一家快速發展的科技公司,面臨著複雜的財務和稅務問題,需要專業的會計服務來確保合規並優化稅務。
- 服務:SMEBro提供了包括日常賬目管理、月度財務報表編制和稅務規劃在內的全方位財務管理服務,幫助該公司及時準確地完成稅務申報,優化現金流管理。

案例2
行業:進出口貿易公司香港公司年審≠審計
作為全球知名的國際金融中心、貿易中心和航運中心,香港憑藉其特殊的地理位置和極為寬鬆的政策環境,成為了內地客商最青睞的離岸公司註冊地之一。
- 需求:貿易公司進出口業務需要確保稅務合規,同時希望優化稅務負擔,提高財務報告的準確性。
- 服務:SMEBro為其提供了標準報稅套餐B,包括年度財務報表編制、各類稅務申報和稅務規劃建議,幫助公司減少稅務審計風險,優化內部財務流程。

案例3
行業:製造業香港公司年審≠審計
作為全球知名的國際金融中心、貿易中心和航運中心,香港憑藉其特殊的地理位置和極為寬鬆的政策環境,成為了內地客商最青睞的離岸公司註冊地之一。
- 需求:該公司需要符合國際會計標準的財務報告,以吸引外資和擴大市場份額。
- 服務:SMEBro提供了符合國際會計標準的財務報告服務,包括審計、財務分析和稅務籌畫,增強了JKL製造有限公司的國際競爭力。

案例4
香港離岸公司會計糾錯案例:成功規避巨額稅款及法律風險張先生的香港公司主要從事離岸業務,但原會計公司卻未在賬目中正確反映這些業務,導致賬目與實際經營狀況嚴重不符。 多次溝通無果後,張先生尋求我們SMEBro的協助。
問題: 原會計公司提供的賬目僅反映了本土業務,將大部分離岸業務錯誤地歸類為“應收應付”,導致財務報表與銀行記錄不符,並面臨香港政府罰款及訴訟的風險。 按照原會計公司的報稅方案,張先生將需繳納巨額稅款,且未來可能難以再申請離岸免稅。
我們的解決方案:
- 事實核查: 我們仔細審查了張先生提供的業務單據,確認其公司大部分業務確實屬於離岸性質。
- 問題分析: 我們明確指出原會計公司賬目存在的三個主要問題:忽略離岸業務、財務報表與銀行記錄不符以及面臨法律風險。
- 專業建議: 基於香港地域來源徵稅原則,我們建議根據實際情況區分本土和離岸業務,合法降低應稅額。 由於張先生公司80%的營業額來自離岸業務,大部分收入應可免稅。
- 調賬及申報: 張先生採納了我們的建議,委託我們進行賬目調整和離岸免稅申報。
成果:
通過我們的專業服務,張先生成功增加了離岸業務的申報,獲得了超過50萬的免稅額,合法避稅,並有效避免了罰款和訴訟風險。 此案例突顯了準確的會計記錄和專業的稅務規劃對企業的重要性。 如果會計記錄與事實不符,企業將面臨巨額罰款、訴訟甚至商業信譽受損的嚴重後果。
Accounting and tax preparation services quotes
會計報稅服務報價
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Below 1 mil Accounting |每月進賬低於100萬 會計做賬
Below 2 mil Accounting |每月進賬低於200萬 會計做賬
Below 600k Accounting |每月進賬低於60萬 會計做賬
What our customers say?
聽聽我們的客戶說了什麼?
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香港公司審計vs內地審計,大不同
一直以來,香港作為國際金融中心,香港是一個資訊極為發達的國際大都市,是世界上享有最自由的貿易通商港口,再加上本身良好的基礎設施,其低稅率及簡單稅制對內地投資者非常有吸引力。

一文詳解2024香港公司報稅、審計、年審流程
任何人士(包括法團、合夥業務、受託人或團體)在香港經營任何行業、專業或業務而從該行業、專業或業務獲得在香港產生或來自香港的利潤均需繳納利得稅(若屬於售賣資本資產所得的利潤則除外)。
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